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山西省五寨縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-10  作者:  新聞來源:  【字號: | |

山西省五寨縣人民檢察院

2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

我國憲法規定人民檢察院是國家的法律監督機關。這就是人民檢察院的性質,它表明了人民檢察院區別于其他國家機關的本質特征。是人民檢察院行使檢察權、開展各項檢察工作的基本法律依據。人民檢察院的職權:

1、對于叛國案件、分裂國家案件以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。

2、對于公安機關、國家安全機關、走私犯罪偵查機關等偵查機關和人民檢察院自偵部門偵查機關進行審查,對犯罪嫌疑人決定是否批準逮捕、起訴或者不起訴,并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實施監督。

3、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的審判活動是否合法實施監督。

4、對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確實施監督,對確有錯誤的提起抗訴;對執行機關執行刑罰的活動是否合法實施監督。

5、對于人民法院的民事審判活動實施法律監督。

二、機構設置情況

我院實有在職人員23名,公務員20名,事業人員3名,退休人員18名。

內設機構有:1、檢察業務管理監督部;2、綜合保障部;3、辦案一、二、三、四組。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計481.38萬元、支出總計481.38萬元。與2017年相比,收入總計減少68.11萬元、支出總計減少68.11萬元,下降12.4%。主要原因是是經過司法改革,機構減少、人員轉隸,從而致使各項經費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計481.38萬元,其中:財政撥款收入481.38萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計481.38萬元,其中:基本支出481.38萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計481.38萬元、支出總計481.38萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計減少68.11、支出總計減少68.11萬元,下降12.4%。主要原因是是經過司法改革,機構減少、人員轉隸,從而致使各項經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出481.38萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少68.11萬元,下降12.4%。主要原因是經過司法改革,機構減少、人員轉隸,從而致使各項經費減少。其中,人員經費404.97萬元,占比84.12%,日常公用經費76.4萬元,占比15.88%

(二)財政撥款支出決算具體情況

公共安全支出481.38萬元,完成預算的93.44%,用于基本支出與項目支出。較2017年決算減少68.11萬元,下降12.4%,主要原因是經過司法改革,機構減少、人員轉隸,從而致使各項經費減少。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為1.92萬元,完成預算的12.67%,比上年減少11.21萬元,下降85.38%,原因是我院因公車改革車輛減少致使經費下降。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費支出決算1.92萬元,占比100%,比上年減少11.21萬元,下降85.38%;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,比上年增加0萬元,增長0%。具體情況如下:我院2018年“三公”經費年初預算數18萬元,其中公務用車運行維護費15萬元,公務接待費3萬元;本年“三公”經費支出1.92萬元,其中公務用車運行維護費支出1.92萬元,公務接待費支出0萬元。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出76.4萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年減少144.48萬元,降低65.41%。主要原因是經過司法改革,機構減少、人員轉隸,從而致使各項經費減少。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額17.57萬元,其中:政府采購貨物支出17.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛4輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我院實行績效目標管理的項目0個。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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